Sunday 11 March 2018

Forex 세금 처리


Forex Taxation Basics.


초보자 forex 상인을 위해, 목표는 단순히 성공적인 거래를하는 것입니다. 이익과 손실이 눈 깜짝 할 사이에 실현 될 수있는 시장에서 많은 투자자들이 장기적인 생각을하기 전에 "손을 잡으려고"노력합니다. 그러나 forex를 경력 경로로 만들 것인지 계획을 수립 할 것인지 또는 전략이 어떻게 전개되는지보고 싶어한다면 처음 거래하기 전에 고려해야 할 엄청난 세금 혜택이 있습니다.


외환 거래는 혼란스러운 분야 일 수 있지만 수익 / 손실 비율에 대한 미국 세금 신고는 Wild West를 연상시킬 수 있습니다. 여기 당신이 알아야 할 것이 무엇인지에 대한 분석이 있습니다.


옵션 및 선물 투자자를위한.


이 세제 혜택의 두 가지 주요 이점은 다음과 같습니다.


장외 파생 상품 (OTC) 투자자 용.


이 세제 혜택의 주요 이점은 손실 방지입니다. 연말 거래를 통해 순손실이 발생하면 "988 상인"으로 분류되어 큰 이익을 얻습니다. 1256 계약에서와 마찬가지로, 첫 번째 3,000 달러 대신 모든 손실을 "보통 손실"로 계산할 수 있습니다.


두 비교.


해결책 :주의 깊게 카테고리 선택.


forex 서류 정리의 2 가지의 유형은 충돌한다, 그러나 당신이 선물 상인 인 경우에 당신은 반점 상인 및 1256 계약 인 경우에 당신은 988 계약의 지배를받을 것이다. 핵심 요소는 투자하기 전에 회계사와상의하는 것입니다. 거래를 시작하면 988에서 1256으로 또는 그 반대로 전환 할 수 없습니다.


대부분의 거래자는 순익을 기대할 수 있습니다 (왜 거래가 필요합니까?) 그래서 그들은 988 상태와 1256 상태를 선택하기를 원할 것입니다. 988 상태에서 탈퇴하려면 귀하의 회계사에게 제출할뿐 아니라 귀하의 책에 내부 메모를 작성해야합니다. 이러한 합병증은 주식뿐만 아니라 통화를 거래하는 경우에 더욱 심해집니다. 주식 거래는 다른 방식으로 과세되며 귀하의 지위에 따라 988 건 또는 1256 건의 계약을 선택하지 못할 수도 있습니다.


기록 보관 : 실적 기록.


중개인의 진술에 의존하기보다 손익을 추적하는보다 정확하고 세금 친화적 인 방법이 성과 기록을 통해 이루어집니다. 이것은 기록 보관을위한 IRS 승인 공식입니다 :


귀하의 최종 자산에서 귀하의 시작 자산을 뺀 (그물) 현금 예금을 (귀하의 계정으로) 빼고 (귀하의 계정에서) 인출을 추가하십시오. 이자에서이자를 뺀 후 다른이자를 추가하십시오.


실적 기록 공식을 사용하면 이익 / 손실 비율을보다 정확하게 묘사 할 수 있으며 귀사와 회계사가 연말 신고를보다 수월하게 처리 할 수 ​​있습니다.


기억할 사항.


제출 기한 : 대부분의 경우 1 월 1 일까지 일종의 세금 상황을 선출해야합니다. 새로운 상인 인 경우 1 월 1 일 또는 12 월 31 일에 첫 번째 거래 전에이 결정을 할 수 있습니다. 또한 IRS 승인을받은 경우에만 중반기의 상태를 변경할 수 있다는 점도 유의해야합니다. 상세 기록 관리 : 좋은 기록 (및 백업)을 유지하면 조세가 다가 오면 시간을 절약 할 수 있습니다. 이렇게하면 거래 시간이 늘어나고 세금을 준비하는 데 드는 시간도 단축됩니다. 지불의 중요성 : 일부 상인은 "시스템을 능가"하고 세금을 내지 않으면 서 풀 타임 또는 파트 타임 소득 거래 외환을 얻으려고합니다. 장외 시장 거래가 상품 선물 거래위원회 (CFTC)에 등록되지 않았기 때문에 일부 거래자들은 자신들이 거래 할 수 있다고 생각합니다. 이것은 비 윤리적 일뿐 아니라 국세청이 결국 따라 잡을 것이고 세금 회피 료는 귀하가 빚진 세금보다 우선합니다.


외환 거래 및 세금.


forex 무역에서 이익을 보는 것은 당신과 당신의 포트홀리로 모두를위한 호쾌한 느낌이다. 그런데, 그것은 당신을 때린다. 세금은? 외환 세금 코드는 처음에는 혼란 스러울 수 있습니다. 일부 외환 거래는 섹션 1256 계약에 따라 분류되는 반면, 다른 외환 거래는 섹션 988 (특정 통화 거래 처리)에 따라 취급되기 때문입니다.


1256 항은 상대국에 비해 60/40의 세법을 제공합니다. 기본적으로 모든 외환 계약은 정상적인 손익 처리의 대상이됩니다. 거래자는 섹션 988의 "옵트 아웃 (opt-out)"및 섹션 1256에 따른 자본 이득 또는 손실 처리를해야합니다. 세금에서 벗어나려고 노력하는 데는 아무런 소용이 없습니다. 미국의 모든 상인은 외환 자본을 지불해야합니다.


1256 항에 관한 추가 정보.


1256 조는 IRS가 부채 옵션, 상품 선물 옵션 및 광범위한 주식 지수 옵션을 포함하여 규제 대상 선물 계약, 외화 계약 또는 비 주식 옵션으로 정의합니다. 이 섹션에서는 IRS (Section 1256 Contracts and Straddles의 손익)에서 Form 6781을 사용하여 자본 이득을보고 할 수 있습니다. Schedule D의 자본 이득은 60/40으로 나누어야합니다. 그것은 다음과 같이 나뉩니다 :


총 자본 이득의 60 %는 15 %의 낮은 세율로 과세됩니다. 전체 자본 이득의 40 %는 최대 35 %까지 과세 할 수 있습니다. 이것은 일반적인 양도 소득세입니다.


988 항에 관한 추가 정보.


988 항에서 외환으로 인한 손익은이자 수익이나 비용으로 간주됩니다. 이 때문에 자본 이득 또한 그 자체로 과세됩니다. 60/40 분할은 사용되지 않으며이 섹션에 해당하는 경우 거래자는 더 많은 금액을 지불 할 것으로 예상됩니다. 988 항은 외환 거래자들이 매일 통화 가치 변화를 다루어야하기 때문에 복잡합니다.


그러나 IRS는 또한 일일 금리 변경이 상인의 자산 일부 또는 사업의 일부로 간주 될 수있는 일부 조항을 만들었습니다. 결과적으로 섹션 988을 사용하지 않도록 선택하고 섹션 1256을 사용하여 자본 이득에 세금을 부과 할 수 있습니다.


988 항의 선택 해제 방법.


국세청 (IRS)은 실제로 거래를 거부하기 위해 아무것도 제출하지 않아도됩니다. 그러나 당신이 섹션 988에서 탈퇴하기로 결정한 것을 보여주는 "내부"기록을 유지하는 것이 중요합니다. 많은 외환 거래자들은이 섹션을 탈퇴하기 전에 약 1 년을 기다립니다. 왜? 그들은 forex 무역에서 얼마나 많은 이익을 만들 수 있는지 관찰하고 있습니다.


양식 8886 및 거래 손실.


큰 손실을 입은 경우 양식 8886을 제출할 수 있습니다 (양식은 아래 참조). 귀하의 거래로 인해 단일 과세 연도 (특정 외환 거래의 경우 $ 50,000) 또는 세금 기간의 합병시 4 백만 달러의 손실이 발생할 경우 8886 양식을 제출할 수 있습니다.


외환 세금 납부.


세금 자체를 신고하는 것은 어렵지 않습니다. 미국에 기반을 둔 외환 거래자는 해마다 중개인으로부터 1099 양식을 받아야합니다. 중개인이 다른 나라에있는 경우, 외환 거래자는 자신의 계좌에서 양식 및 관련 문서를 받아야합니다. 전문적인 세금 조언을 얻는 것도 좋습니다.


보시다시피, 이 시점에서 외환 수익에 대해 지불하는 것은 어렵지 않습니다. 그러나이 거래가 대중화되면서 IRS는 무역을 규제 할 더 많은 조치를 강구해야 할 것입니다. 그러나 당신이해야 할 충고가 있다면 항상 세금을 내야합니다.


상인 세무 포럼 및 웹 사이트 *


그린 컴퍼니 (Green Company) : 통화 거래 세에 대한 세부 정보.


상인 회계 : 그들은 무역 및 세금에 관한 많은 교육 자료를 작성했습니다.


Google Answers : 질문은 몇 년 전부터 많은 정보를 얻을 수 있습니다.


인튜이트 (Intuit) 커뮤니티 포럼 : 질문을 게시하고 인튜이트 (Intuit) 사람들의 답변을 얻으십시오.


* 온라인 외환 거래는 이러한 포럼이나 웹 사이트를 홍보하지 않습니다. 교육 목적으로 만 표시됩니다. 즉, 돈을 요구하면 이러한 사이트를 조사하고 상식을 사용하십시오.


** 면책 조항 - 제공된 정보는 교육적 목적을위한 것입니다. 우리는 세금 전문가가 아니므로 연락하십시오.


거래 계좌 개설에 대한 자세한 정보를 얻기 위해 연락을 받고 싶습니까?


더 많은 정보를 원할 브로커를 선택하십시오. 적어도 2로 시작하는 것이 좋습니다.


OFXT는 외환 거래자 또는 브로커가되기위한 귀하의 경로에서 귀하를 도울 것입니다. 우리의 목표는 당신이 통화 거래의 예술을 배우고, 연습하고, 마스터하는 것을 돕는 것입니다. EUR / USD, USD / CAD, GBP / USD, USD / JPY 또는 기타 주요 통화와 같은 통화 쌍을 이해하고 각 국가의 경제가 서로 어떻게 영향을 미치는지 이해하는 것이 중요합니다. 외환 거래와 관련하여 많은 위험이 있습니다. 자세한 내용은 위험 공시 정책을 참조하십시오. 외환 중개 회사, 신호 제공 업체 또는 차트 작성 소프트웨어를 선택하는 것은 어려운 결정이므로 신뢰할 수 있는지 평가하기위한 다양한 기준에 따라 일련의 검토를 수립했습니다. 외환 거래는 선물, 옵션 또는 주식 거래와는 다르며 용어를 이해하는 것이 중요합니다. 우리는 당신이 우리와 교역하는 것을 계속 배우기를 바랍니다. 질문이 있으시면, 우리에게 한 줄을 남겨주세요.


Onlineforextrading :에서 본 바와 같이.


&부; 2006 - 2017 | 온라인 Forex 거래는 4104 24 번가, # 723에 있습니다.


Forex Tax Basics - 외환 거래 처리.


사진 크레디트 : FreeDigitalPhotos.


Jason Van Steenwyk.


섹션 998 대 섹션 1256.


외환 계약의 과세는 복잡하지만 적어도 옵션을 제공합니다. 의도 한 말장난. 외환 거래자가해야하는 핵심 결정 중에는 자신의 거래를 지배 할 세금 제도를 결정하는 것입니다. 세금 코드에 따라 귀하의 이익이나 손실을 어떻게 처리하고 싶습니까? Uncle Sam은 두 가지 옵션을 제공합니다. Internal Revenue Code 998 절에 설명 된대로 보통의 이익 또는 손실로 취급하고 싶습니까? 아니면 낮은 장기 자본 이득 율을 이용하고 싶습니까?


그게 뭐니? 모든 외환 거래는 1 년 이내에 성공적으로 끝났으며 장기간 자본 이득도 없었습니까? Au contraire, mon frer! IRC Section 1256에있는 세금 코드의 흔히 간과되어있는 단점은 실제로 모든 거래가 단기간 임에도 불구하고 낮은 장기 자본 이득 비율로 통화 거래에서 발생하는 자본 이득의 60 %를 처리 할 수 ​​있습니다!


1256 항은 일반적으로 미국 거래소에서 거래되는 외환 선물에 적용되는 반면, 외환 계약은 섹션 998에 의거하여 기본적으로 제외됩니다. 조금 더.


1256 항에 의거하여 국세청은 연말에 모든 긴 포지션을 "매각"했다고 간주합니다 - 실제로 있든 그렇지 않든 - 세금 목적으로 이익 또는 손실을 표시합니다. 국세청은 계산을하기 위해 연말 현재 계약의 공정한 시장 가치를 사용합니다.


참고 : IRS 통지 2007-71에 따라 외환 OTC 옵션은 섹션 1256 처리를받을 수 없습니다. 1256 항은 옵션이 아니라 선물 계약을 의미합니다.


그러나 선거를하는 것은 당신에게 달려 있습니다. 소매점 계약 또는 외환 선물 계약 이외의 거래 인 경우. IRS는 거래를 섹션 998 시스템으로 전환합니다. 거래가 순수한 돈을 잃어 버리면 이익이됩니다. 손실을 자본 손실이 아닌 보통 손실로 처리하면 모든 유형의 소득에 대한 손실을 공제 할 수 있습니다. 자본 손실에 대한 상한 액은 귀하가 상환 할 다른 소득을 가지고있는 한 제거됩니다.


외환 차익 또는 손실.


섹션 998의 목적 상, "외화 이득"이란 용어는 해당 이익이 예약일 또는 그 이후의 환율 변동으로 인해 실현 된 이익을 초과하지 않는 범위 내에서 거래를 통해 얻은 이익을 의미합니다 .


"외화 손실"이란 용어는 해당 손실이 예약일 또는 그 이후의 환율 변동 사유로 실현 된 손실을 초과하지 않는 한도 내에서 거래가 발생한 손실을 의미합니다.


그것은 바로 IRC Ch. 26, 988 절을 참고하십시오.


섹션 998에서 탈퇴하고 대신 섹션 1256으로 귀하의 기회를 이용하려면 옵트 아웃하려는 서면 기록을 시작해야합니다. 이상하게도 IRS에 아무 것도 제출할 필요가 없습니다. 거래를 시작하기 전에이 서면 문서를 작성하면됩니다.


이제는 여기에서 한 모퉁이를 잘라내는 기회가 있습니다. 일부 상인은 연초에 선택 취소 문서를 준비한 다음 988 항에 따라 손실 손실을 차감 한 순 손실이있는 경우 '사라지게'합니다. 지금까지 국세청은 이상하게도이 관행에 관대했습니다. 우리는 그것이 무한정 계속 될 것이라고 기대하지 않습니다. forex 상인이 투자 세계의 더 크고 더 큰 조각이되고, forex 상인이 점점 국부적으로 국세청장을 선택하는 때, 그 특정한 opt-out 지급은 장래에있는 증가한 면밀한 조사의 밑에 오기 위하여 확률이 높습니다.


물론 당신의 거래가 수익성이 있다고 믿을 때! IRS가 1256 항에 근거하여 세금을 부과하도록 선택함으로써 장기 및 단기 자본 이득을 60/40 배분할 수 있습니다. 즉, 이익의 60 %가 장기 양도 소득으로 과세되고, 무역의 40 %는 단기 양도 소득으로 과세됩니다.


998 조항에 의거하여 수익성있는 거래를하는 것이 좋습니다. 왜냐하면 귀하가 활발한 상인 일 경우, 거의 모든 당신의 거래가 더 높은 단기 양도 소득세에 해당하기 때문입니다.


1256 치료 받기.


1256 대우를 받으려면 위에서 설명한 옵트 아웃 선거 서류와 함께 1256 계약 및 스 트래들 즈에서 얻은 IRS 서식 6781 - 손익을 제출해야합니다.


선물 계약을 거래하는 경우 외환 브로커는 양식 1099를 이미 보내야하며 과세 연도의 거래 손익을 자세히 설명해야합니다. 9 행에서 총 이익 또는 손실을 확인하십시오. 그러나, 당신이 거기서 직접 interbank 시장을 서핑하는 경우에, 당신은 1099를 얻지 않을 것이다.


forex 거래에 대한 998 대 1256 항의 forex 세금 기본 사항을 배웠습니까?


참고 : WinnersEdgeTrading은 개별화 된 세금 관련 조언을 제공하지 않습니다. 이 기사는 정보 제공의 목적으로 만 제공되며 구체적인 세금 관련 조언을 제공하는 것으로 해석되어서는 안됩니다. 당신은 귀하의 관할권에서 면허를 얻은 외환 거래 문제에 경험이있는 유능한 세금 전문가의 조언을 토대로 항상 귀하의 결정을 내려야합니다.


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면책 조항 : 마진에 대한 외환 거래는 높은 수준의 위험을 수반하며 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. 높은 레버리지는 당신뿐만 아니라 당신을 도울 수 있습니다. 외환에 투자하기로 결정하기 전에 투자 목표, 경험 수준 및 위험 식욕을 신중하게 고려해야합니다. 초기 투자의 일부 또는 전부를 상실 할 가능성이 있기 때문에 잃을 수없는 돈을 투자해서는 안됩니다. 외환 거래와 관련된 모든 위험에 대해 알고 있어야하며, 의심스러운 점이 있으면 독립적 인 재정 고문에게 조언을 구해야합니다.


외환 손익?


빠른 질문.


나는 외환을 통해 스팟 외환을 거래한다. 나는 약간의 손실이 있으며 나는이 손실을 어떻게 터보 세금으로 부과하는지 알고 싶습니다. 나는 2014 년 동안 나의 거래 내역을 인쇄했고 거래에서 연중 손실을보고했다. 나는 터보 세금 (taxo tax)을 통해 cpa와 대화를 나누었고, B 그룹 (단기간), Scheduled D (스케줄 D)에서 이득이나 손실을 제기했는지 의문을 제기하지 않을 것이라고 말했다.


여기에 내 질문이있다.


# 1- 나는 1099-b 양식을 보낸 적이 없으므로 일정 D에 따라 이러한 이익 / 손실을 계속해서 처리하는 것이 적절한지, 아니면 외환 웹 사이트에서 인쇄물을 인쇄했는지 명확히하고 싶습니다.


# 2-는 외환을 통해 스팟 통화를 거래하고 있거나 fxcm은 외환 선물 "계약"을 고려하고 있습니까?


# 3 - 나는 988 항에 따라 손익을 입력해야한다는 것을 시간이 지남에 읽었습니다. 자본 손실을 계속 사용할 수 있습니까?


나는 공식적으로 그것을 터보 세금에 제대로 제출하는 법을 알고 싶다.


어떤 도움이라도 대단히 감사합니다.


왜 이걸보고하고 싶니?


추천 답변.


35 명이이 자료가 도움이된다는 것을 발견했습니다.


기본적으로 소매 FOREX 거래자는 현물 외환 거래와 같은 단기 외환 계약을 다루는 988 항에 해당됩니다. 섹션 988은 보통 소득과 같이 FOREX 손익에 세금을 부과합니다. 이는 대부분의 소득자에게 양도 소득세보다 높은 이자율을 적용합니다. 섹션 988 처리의 장점은 경상 이익을 임의의 금액으로 감가 상각 할 수 있으며, 자본 이득 손실이 3,000 달러 만 차감 될 수 있음을 의미합니다. 섹션 988의 손익은 양식 6781에보고됩니다.


이러한 방법으로 손익을보고하십시오.


연방 세금 - 임금 & amp; 소득 - 나는 내가하는 일을 선택할 것이다 - 덜 일반적인 소득 - 기타 수입 1099-A 1099-C - 기타보고 소득.


이러한 외화 획득 이익의 기본 처리는이를 보통 소득으로 취급하는 것입니다.


참조 용으로 내부 수익 코드에 대한 링크를 포함 시켰습니다.


왜 이걸보고하고 싶니?


손실을 입력 할 위치는 표시하지 않고 손실 만 표시합니다. 우리는 그것을 압니다.


왜 이걸보고하고 싶니?


귀하의 의견에 진심으로 감사드립니다. 내 다른 질문은 988 항을 제출하는 대신 1256 년에 소매 외환 손익을 기록 할 수 있습니까? 고맙습니다.


왜 이걸보고하고 싶니?


답변이 게시되지 않았습니다.


더 많은 행동.


사람들은 TurboTax AnswerXchange를 방문하여 도움과 답변을 얻습니다. 우리는 우리가 지식을 듣고 공유하기 위해 여기에 있음을 알리고 싶습니다. 우리는 응답의 스타일과 형식을 사용하여이를 수행합니다. 다음은 5 가지 지침입니다.


계속 대화 해. 질문에 대답 할 때, 당신이 말하는 것처럼 글을 씁니다. 단순하고 일상적인 언어를 사용하여 신뢰할 수있는 친구에게 뭔가를 설명한다고 상상해보십시오. 가능한 경우 특수 용어 및 기술 용어를 사용하지 마십시오. 다른 단어가 없으면 일반 영어로 기술 용어를 설명하십시오. 명확한 답변을 제시하십시오. 그 사람에게 필요한 구체적인 정보가 무엇인지 물어 본 다음 제공하십시오. 주제에 집착하고 불필요한 세부 사항은 피하십시오. 정보를 번호 매기기 또는 글 머리 기호 목록으로 나누고 가장 중요한 세부 사항을 굵게 강조 표시하십시오. 간결하게하십시오. 한 단락에 두 개 이상의 짧은 문장을 쓰지 말고 한 단락을 두 줄로 유지하십시오. 텍스트의 벽은 위협적으로 보일 수 있으며 많은 사람들이 그것을 읽지 않으므로 분해하십시오. 자세한 내용은 다른 리소스로 링크하는 것이 좋지만 링크 이상을 포함하지 않는 답변은 피하십시오. 좋은 청취자가 되십시오. 사람들이 매우 일반적인 질문을 게시 할 때 잠깐 시간을내어 그들이 정말로 찾고있는 것을 이해하려고 노력하십시오. 그런 다음 최선의 결과를 유도하는 응답을 제공하십시오. 격려하고 긍정적으로 행동하십시오. 사람들의 우려를 예상하여 불확실성을 제거 할 수있는 방법을 모색하십시오. 우리가 긍정적 인 결과를 얻을 수 있도록 돕는 것이 정말 좋음을 분명히하십시오.


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